审计处简介


刘伯温全年免费资料大全审计处是学校设立的独立内部审计机构,在学校主要负责人的直接领导下,依法接受国家审计机关的业务指导和监督,对学校及其所属单位财政财务收支、业务活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理,实现目标。


机构设置及职责


1. 综合科:负责审计信息及文字综合工作,负责文书、档案管理和安全保密工作,负责起草审计业务规章制度和责任追究工作,负责督促审计发现问题整改和责任追究工作,负责对外宣传和协调沟通工作等。

2. 工程审计科:负责对固定资产投资和维修改造工程的预算、结算进行审核,负责对重点项目重点环节进行随时跟进,负责和工程审计相关的审计调查和业务咨询,负责工程项目的资料审核,负责起草工程审计工作总结等。

3. 财务审计科:负责对财政财务收支、预算管理情况、科研经费管理、专项经费管理、学校内部管理的中层领导干部任期履行经济责任情况以及学校办学和后勤保障等业务活动的管理和效益等情况进行审计,负责和财务审计相关的审计调查和业务咨询,负责起草财务审计工作总结等。